Manager Audit & Contrôle Interne (Région Ouest)
RELIZANE
- Catégories: Commercial / Vente
- Wilaya: RELIZANE
- Publiée le: 16-08-2023 à 21:20:32
Mission :
- Missions d'assurance, à travers une évaluation objective en vue de formuler en toute indépendance une opinion ou des conclusions sur un processus, un système ou tout autre aspect de la gestion de l’organisation.
- Missions de conseil d'entreprise à la demande d'un client interne et dont la nature et le périmètre font l'objet d'un accord avec ce dernier.
- Définir et mettre en place la charte d'audit interne.
- Effectuer une évaluation annuelle des risques d'audit et de contrôle interne afin de déterminer le calendrier d'audit annuel et les tests d'efficacité opérationnelle.
- Mettre en place un système de contrôle interne et en assurer la gestion et l'évaluation.
- Planifier les missions d'audit interne ; et en assurer la gestion et l'évaluation.
- Planifier, exécuter et rendre compte des résultats des audits et contrôle internes à la direction générale.
- Veiller au respect des méthodologies et normes de pratique de l'audit.
- Assurer la supervision des missions d'audit interne dans les budgets temps impartis.
- Apporter des conseils pragmatiques au différentes entités de l'organisation dans le but de les assister dans la maitrise de leurs opérations.
- Identifier et évaluer les risques significatifs inhérents à l'activité, aux procédures et à l’organisation.
- Coordonner les interventions des auditeurs internes avec les responsables des entités auditées.
- Etablir des rapports de suivi sur les constatations d'audit et les recommandations à faire à la direction concernée.
- Coordonner les activités des structures internes avec les auditeurs externes, Commissaires aux Comptes et leur faciliter la collecte de l’information auprès des opérationnels.
- Effectuer des tests de conformité financière, opérationnelle ou réglementaires.
- Evaluer les méthodes de contrôle des procédures (aspects opérationnel et administratif).
- Élaborer des recommandations pour améliorer les contrôles internes, l'efficacité opérationnelle et l'adéquation des livres et registres de la société.
- Vérifier la conformité des procédures avec les politiques et codes de conduite/règlement intérieur.
- Veiller au respect des normes QHSE et RSO.
- Veiller sur la mise en œuvre, la surveillance et le contrôle interne du processus de la structure.
Profil :
Conditions d’accès au poste :
- Licence spécialisée ou Master of Business Administration en : Audit interne, Contrôle de Gestion etc.
- Une expérience dans un environnement multiculturel en contrôle interne, dans les fonctions de Finance et Comptabilité, Ressources Humaine, Supply Chain et Commerciale est souhaitable.
- Expérience de 8 ans dont 3 ans dans poste similaire.;
- Maîtrise des techniques d'audit fondées sur les normes professionnelles : planification, vérification, conclusion.
- Maîtrise des techniques de management de projet.
- Connaissance des risques de l'entreprise.
- Connaissances en comptabilité générale et analytique.
- Maîtrise des langues étrangères : français et anglais : niveau avancé.
- Bonne connaissance de l’ensemble des métiers de l'entreprise.
- Maitrise des systèmes d’information de l’entreprise.
- Maîtrise des outils informatiques (Pack Office et plus particulièrement Excel et Powerpoint).
- Rigueur et méthode.
- Sens de la communication et aisance relationnelle.
- Capacité d'analyse et de compréhension.
- Esprit d'initiative.
- Disponibilité.
- Curiosité et sens critique.
- Déontologie, intégrité.
- Autonomie.
- Esprit d'équipe.
- Proactivité et adaptabilité.
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